2024年7月11日,A股上市公司美年健康(002044.SZ)發(fā)布2024年中期業(yè)績預(yù)告。
預(yù)告營業(yè)收入40.6億元至43.5億元。預(yù)告凈利潤為-2.57億元至-1.77億元,預(yù)告凈利潤同比下跌5017.34%至3486.65%。預(yù)告扣非凈利潤為-2.67億元至-1.87億元。
公司基于以下原因作出上述預(yù)測:報(bào)告期內(nèi),公司堅(jiān)持“保質(zhì)、增收、提效、降本”的工作主線,以醫(yī)療與服務(wù)品質(zhì)驅(qū)動,多渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶,持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),聚力數(shù)字化運(yùn)營與賦能,充分發(fā)揮美年產(chǎn)品創(chuàng)新力,打造團(tuán)檢個檢雙輪驅(qū)動模式,持續(xù)構(gòu)建精細(xì)化運(yùn)營的1公司于2023年下半年取得對沈陽和平奧亞醫(yī)院有限公司、廈門市慈銘健康管理有限公司、深圳市益爾康健康管理有限公司、成都金牛美年大健康管理咨詢有限公司的控制,由于合并方與被合并方均為公司實(shí)際控制人控制的企業(yè),因此該項(xiàng)交易構(gòu)成同一控制下企業(yè)合并,已按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)要求對比較數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。健康管理閉環(huán)體系。公司所處的健康體檢行業(yè)受到節(jié)假日分布、企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)核算周期及居民體檢習(xí)慣等因素影響,具有較強(qiáng)的季節(jié)性特征。在上半年的業(yè)務(wù)淡季,公司整體體檢訂單穩(wěn)定良好,客單價穩(wěn)定提升,第二季度營收同比去年同期實(shí)現(xiàn)正增長。上半年收入同比下降原因,主要系去年一季度同期因外部環(huán)境影響營業(yè)收入基數(shù)較高,各個企業(yè)年度會議比過去兩年明顯增加,節(jié)假日期間出游人次明顯提升,影響已簽單客戶延遲到檢,導(dǎo)致一季度收入同比下滑。上半年利潤下降的主要原因系單店平均收入下滑,參轉(zhuǎn)控門店數(shù)量增加后在淡季營收未有充分釋放,而淡季的房租、人員工資等為固定支出;加之公司實(shí)施的員工持股計(jì)劃計(jì)提與股份支付相關(guān)的費(fèi)用較上年同期增加約3,000萬元所致?;诠旧习肽牦w檢訂單穩(wěn)定良好,受到檢節(jié)奏影響的業(yè)務(wù)將在下半年三季度逐步釋放,公司將積極采取各項(xiàng)措施,合理科學(xué)地安排下半年旺季接待排期,在保障提升服務(wù)質(zhì)量的前提下發(fā)揮最大檢能。下半年,公司將依托“多元增收、降本增效、提升人均消費(fèi)”三大路徑,致力于實(shí)現(xiàn)“數(shù)智驅(qū)動、多元增長與高質(zhì)量利潤為導(dǎo)向的可持續(xù)增長”,具體體現(xiàn)為:1)持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu),提高優(yōu)質(zhì)客戶滲透率,穩(wěn)定提升客單價;2)持續(xù)加強(qiáng)“團(tuán)檢轉(zhuǎn)個檢”和私域流量運(yùn)營,強(qiáng)化團(tuán)單的裂變與沉淀,以優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新產(chǎn)品強(qiáng)化復(fù)購與流量變現(xiàn);3)持續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)學(xué)科建設(shè),深度挖掘優(yōu)勢高潛專精特新產(chǎn)品貢獻(xiàn)業(yè)績增量,如膠囊胃鏡機(jī)器人、基因產(chǎn)品、腦健康、肺健康、血糖管理、肝健康、女性健康中心(乳腺癌早篩/E6E7)、保險產(chǎn)品的專檢產(chǎn)品與服務(wù)包等;4)持續(xù)強(qiáng)化數(shù)智AI人工智能技術(shù)與醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的深度賦能與創(chuàng)新應(yīng)用,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的健康管理服務(wù),并持續(xù)推動落實(shí)降本增效各項(xiàng)措施,持續(xù)提升人效與坪效;5)持續(xù)強(qiáng)化品牌公信力,充分發(fā)揮品牌勢能,加大與國內(nèi)一流科研院所合作力度。在主動健康和消費(fèi)醫(yī)療持續(xù)高速成長的風(fēng)口下,持續(xù)強(qiáng)化立體化智能化營銷體系建設(shè),更好地迎接下半年整體體檢旺季。