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財務核算、業(yè)績預告不準確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

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財務核算、業(yè)績預告不準確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

公告顯示,合鍛智能存在財務核算不準確、業(yè)績預告信息披露不準確、公司治理不規(guī)范等問題。

文丨每經(jīng)網(wǎng)  張寶蓮

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)消息,2月19日盤后,合鍛智能(SH603011,股價5.53元,市值27.34億元)披露有關責任人被予以監(jiān)管警示的公告。根據(jù)證監(jiān)會安徽監(jiān)管局出具的《關于對合肥合鍛智能制造股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施并對嚴建文、張安平、王磊、韓曉風、王曉峰采取監(jiān)管談話行政監(jiān)管措施的決定》(以下簡稱《行政監(jiān)管措施》)查明的事實及相關公告,合鍛智能在信息披露方面,有關責任人在職責履行方面存在違規(guī)事項。

公告顯示,合鍛智能存在財務核算不準確、業(yè)績預告信息披露不準確、公司治理不規(guī)范等問題。

財務核算方面,合鍛智能應收票據(jù)會計確認計量不準確。公司在2022年半年報存在應當確認而未確認應收票據(jù),未及時對應收票據(jù)合理計提減值,未合理確認應收票據(jù)公允價值與賬面價值差異等行為。相關事項對2022年半年報、2022年三季報財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

其中,2022年半年度調(diào)增總資產(chǎn)4251.51萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)151.79萬元,調(diào)減歸母凈利潤151.79萬元,分別占更正前相應金額的1.06%、0.07%、2.32%;2022年三季度調(diào)增總資產(chǎn)4244.61萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)204.65萬元,調(diào)減歸母凈利潤204.65萬元,分別占更正前相應金額的1.02%、0.09%、1.64%。

《行政監(jiān)管措施》顯示,合鍛智能業(yè)績預告信息披露不準確。公司未及時考慮應收款項的減值跡象,導致2022年年報業(yè)績預告信息與2022年年報信息存在較大差異。

2023年1月31日,合鍛智能披露《2022年年度業(yè)績預告》,預計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤為9000萬元至12000萬元,扣非歸母凈利潤為5000萬元至7500萬元。公司稱尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績預告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。2023年4月28日,公司披露《2022年年度報告》,公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1309.33萬元,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤﹣3099.99萬元。

此外,合鍛智能還存在治理不規(guī)范,公司制度執(zhí)行不到位,未嚴格遵守公司資金管理制度,部分決策行為違反了公司總經(jīng)理議事制度的情形。

針對上述違規(guī)事項,上交所前期已對公司及相關責任人作出監(jiān)管措施決定,根據(jù)《行政監(jiān)管措施》認定,公司時任副總經(jīng)理韓曉風對上述違規(guī)行為也負有主要責任,韓曉風被予以監(jiān)管警示。

來源:每經(jīng)網(wǎng)

原標題:財務核算、業(yè)績預告不準確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

合鍛智能

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財務核算、業(yè)績預告不準確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

公告顯示,合鍛智能存在財務核算不準確、業(yè)績預告信息披露不準確、公司治理不規(guī)范等問題。

文丨每經(jīng)網(wǎng)  張寶蓮

據(jù)每經(jīng)網(wǎng)消息,2月19日盤后,合鍛智能(SH603011,股價5.53元,市值27.34億元)披露有關責任人被予以監(jiān)管警示的公告。根據(jù)證監(jiān)會安徽監(jiān)管局出具的《關于對合肥合鍛智能制造股份有限公司采取出具警示函行政監(jiān)管措施并對嚴建文、張安平、王磊、韓曉風、王曉峰采取監(jiān)管談話行政監(jiān)管措施的決定》(以下簡稱《行政監(jiān)管措施》)查明的事實及相關公告,合鍛智能在信息披露方面,有關責任人在職責履行方面存在違規(guī)事項。

公告顯示,合鍛智能存在財務核算不準確、業(yè)績預告信息披露不準確、公司治理不規(guī)范等問題。

財務核算方面,合鍛智能應收票據(jù)會計確認計量不準確。公司在2022年半年報存在應當確認而未確認應收票據(jù),未及時對應收票據(jù)合理計提減值,未合理確認應收票據(jù)公允價值與賬面價值差異等行為。相關事項對2022年半年報、2022年三季報財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。

其中,2022年半年度調(diào)增總資產(chǎn)4251.51萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)151.79萬元,調(diào)減歸母凈利潤151.79萬元,分別占更正前相應金額的1.06%、0.07%、2.32%;2022年三季度調(diào)增總資產(chǎn)4244.61萬元,調(diào)減凈資產(chǎn)204.65萬元,調(diào)減歸母凈利潤204.65萬元,分別占更正前相應金額的1.02%、0.09%、1.64%。

《行政監(jiān)管措施》顯示,合鍛智能業(yè)績預告信息披露不準確。公司未及時考慮應收款項的減值跡象,導致2022年年報業(yè)績預告信息與2022年年報信息存在較大差異。

2023年1月31日,合鍛智能披露《2022年年度業(yè)績預告》,預計2022年度實現(xiàn)歸母凈利潤為9000萬元至12000萬元,扣非歸母凈利潤為5000萬元至7500萬元。公司稱尚未發(fā)現(xiàn)影響本次業(yè)績預告內(nèi)容準確性的重大不確定因素。2023年4月28日,公司披露《2022年年度報告》,公司2022年實現(xiàn)歸母凈利潤1309.33萬元,實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤﹣3099.99萬元。

此外,合鍛智能還存在治理不規(guī)范,公司制度執(zhí)行不到位,未嚴格遵守公司資金管理制度,部分決策行為違反了公司總經(jīng)理議事制度的情形。

針對上述違規(guī)事項,上交所前期已對公司及相關責任人作出監(jiān)管措施決定,根據(jù)《行政監(jiān)管措施》認定,公司時任副總經(jīng)理韓曉風對上述違規(guī)行為也負有主要責任,韓曉風被予以監(jiān)管警示。

來源:每經(jīng)網(wǎng)

原標題:財務核算、業(yè)績預告不準確 合鍛智能時任副總經(jīng)理被給予監(jiān)管警示

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。