*ST和科:實控人趙豐涉嫌內(nèi)幕交易被證監(jiān)會立案,其涉嫌東方網(wǎng)力財報虛假記載事宜被罰款150萬元

*ST和科12月5日公告,公司于2023年12年4日收到公司實際控制人趙豐的通知,其于11月24日,收到中國證監(jiān)會的《立案告知書》(證監(jiān)立案字0392023043號);于11月29日收到關(guān)于東方網(wǎng)力科技股份有限公司行政處罰事先告知書。

據(jù)此,因其涉嫌內(nèi)幕交易,根據(jù)《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規(guī),中國證監(jiān)會決定對趙豐進行立案。本次立案系針對趙豐涉及上述事項進行的專項調(diào)查,與公司無關(guān),不會對公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。

行政處罰事先告知書顯示,東方網(wǎng)力及其下屬子公司通過虛構(gòu)合同和驗收單、提前簽署項目合同、要求客戶配合簽署驗收單等方式,2017年、2018年在與22個客戶簽署的81個購銷合同未實際執(zhí)行的情況下,依據(jù)無商業(yè)實質(zhì)的驗收單據(jù)確認收入;東方網(wǎng)力的子公司東方網(wǎng)力(蘇州)智能科技有限公司(以下簡稱蘇州網(wǎng)力)向4家供應商采購服務器、配套軟件等資產(chǎn),部分資產(chǎn)未實際交付給蘇州網(wǎng)力,2019年、2020年蘇州網(wǎng)力采購固定資產(chǎn)的入賬金額與采購合同實際執(zhí)行的金額不符;2020年12月,東方網(wǎng)力為消除審計機構(gòu)對其2019年度財務報表出具的保留意見,通過外部單位配合提供資金,進行無商業(yè)實質(zhì)的資金循環(huán),形式上收回預付賬款、支付應付賬款、減少其他非流動金融資產(chǎn)。上述事項導致東方網(wǎng)力2017年、2018年、2019年、2020年年度報告存在虛假記載。

趙豐作為東方網(wǎng)力時任董事長、管理委員會負責人,主持董事會工作、全面統(tǒng)籌公司經(jīng)營管理,未勤勉盡責,對東方網(wǎng)力2019年、2020年年度報告簽署書面確認意見并保證報告內(nèi)容真實、準確、完整,依據(jù)《證券法》第八十二條第三款的規(guī)定,是東方網(wǎng)力2019年、2020年年度報告信息披露違法行為的直接負責的主管人員。北京證監(jiān)局對趙豐給予警告,并處以150萬元的罰款。

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和科達

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