華宇軟件5月22日收到深交所年報(bào)問詢函,2021年9月1日,公司收到北京市監(jiān)察委員會(huì)《立案通知書》,北京市監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)公司涉嫌單位行賄的違紀(jì)/違法問題立案審查/調(diào)查。2022年9月14日,北京市海淀區(qū)人民檢察院以單位行賄罪對(duì)公司提起訴訟。截止審計(jì)報(bào)告簽發(fā)日,北京市海淀區(qū)人民法院尚未作出判決。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見的審計(jì)報(bào)告,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段涉及事項(xiàng)為北京市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)公司進(jìn)行立案審查/調(diào)查、北京市海淀區(qū)人民檢察院對(duì)公司提起訴訟。
深交所要求公司說明強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段涉及事項(xiàng)的最新進(jìn)展情況、可能對(duì)公司未來財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
對(duì)照內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段涉及事項(xiàng),說明公司內(nèi)部控制制度的建立、執(zhí)行情況及有效性,報(bào)告期內(nèi)不存在內(nèi)部控制重大缺陷、重要缺陷的理由是否審慎及充分,以及下一步具體工作計(jì)劃及應(yīng)對(duì)措施。
結(jié)合目前業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力、在手訂單等因素,說明報(bào)告期內(nèi)各類業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司凈利潤(rùn)大幅下滑的原因,以及公司改善相關(guān)業(yè)務(wù)盈利水平的具體措施(如有)。
結(jié)合主要產(chǎn)品銷售情況、信用政策、相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表科目的勾稽關(guān)系等,說明經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量變化與收入變動(dòng)、凈利潤(rùn)變動(dòng)的匹配性。